上篇:总分机构政策解析与涉税处理一、 总分机构的政策解析
1、分支机构的税务处理渊源
2、分支机构的现行税务政策介绍
3、总分公司、母子公司涉及的税务处理对比
4、总分公司与母子公司的优劣对比
5、分支机构税务处理的实务认定
二、 分支机构的特殊行业处理介绍
1、零售批发行业的分支机构典型问题与税务处理
2、石油行业的分支机构典型问题与税务处理
3、金融行业的分支机构典型问题与税务处理
4、其他注意的重要实务问题
下篇:组织架构税务优化与综合考量三、 分支机构税务问题的优化
1、分支机构的内部交易税务处理
2、分支机构的整体税务筹划3、分支机构的税务风险应对
案例分析:分支机构的汇总缴纳实务问题
四、 组织架构的税务问题解析
1、企业组织架构扩展时的一般考量 - 业、财、税、法的综合考量
2、集团公司、涉外机构境外架构的涉税问题
3、境外组织架构的外管与税务要求
4、境外投资架构的组织形式选择
【案例解析】零售业的网络架构
【案例解析】典型境外投资项目的组织架构及整体思路
——高顿观点
组织机构设置有差别,涉税处理也大不相同。母子、总分机构的选择,不仅涵盖了诸多涉税考虑,也应从行业、企业特点出发,与整体策略相匹配。总分机构涉税政策有哪些?在总分机构、分分机构之间业务开展,各税种如何进行应税处理,有哪些注意事项,如何有效规避风险?组织扩展时,如何从业、财、税、法角度进行综合考量,最大化企业收益?
高顿咨询推出《总分机构涉税实务训练营》课程,对总分机构中的涉税问题进行统一盘点,剖析各税种疑难问题,详解涉税细节点,助力企业合规税务管理,减少涉税风险。
开阔视野 梳理总分机构法规逻辑,最新政策尽收眼底
融汇贯通 原理、案例与实践相互融合,完善知识体系
案例实战 引入真实案例,分析组织机构选择的整体思路
统筹管控 明晰内部交易税务处理与统筹安排
财税经理、财税主管、财税会计
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